论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。& z: C; J4 u" y4 p
Trip log具体是用来记录什么的呢?) S# S% Q. |3 C* {( R4 W
商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数
{7 M$ h. @: i9 |车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢 4 G. Q5 N ^% Y8 n5 D
& A2 |6 r; y/ D" n- @
首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报
0 }9 L2 K& C7 S. I5 y1 D% m
: U! Y- u! r2 d# L' y7 x0 j4 r营业费用(Operating expense),汽油燃料费
/ u* l7 z I8 [! k+ u/ V& d$ Q2 I
; _) S9 b8 V/ z# Q7 ?贷款利息
5 ]: f( u" f7 O8 h保险费
2 F5 f8 n& ]8 O7 Q$ |2 e/ ~6 B5 ^. T牌照注册费维护维修费
( J: Y+ w9 X, R- h& Z( ^
+ Q4 c, |! [% D3 W+ Q租车费3 Y+ V4 X v' ^
其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 $ f. Y) H6 U1 B8 m. _
! j- B/ Y* [2 T( O% W, n+ Y, e& B5 i6 }% T7 s' q2 A* T( s' Z* e
受雇人士
8 L$ O! D! \- ]% d/ H7 }9 e k对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。
2 B% c K) p$ d" C8 x6 y2 Y自雇人士
( q: K0 y' I( S与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。8 d% q+ `& {: j$ l4 f- c* v
无限公司
, ~9 r D% ?# ^, O0 ^9 w) G/ o如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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